Ця процедура описує підхід підприємства до відбору, реєстрації, класифікації, моніторингу та розвитку постачальників для забезпечення стабільних поставок та мінімізації ризиків. Процедура застосовується до всіх постачальників товарів, робіт і послуг, що використовуються у виробничих та допоміжних процесах підприємства.
* Постачальник – юридична або фізична особа-підприємець, що постачає товари, роботи чи послуги підприємству. * Управління постачальниками – сукупність процесів з відбору, оцінки, класифікації, моніторингу та розвитку постачальників протягом усього життєвого циклу співпраці. * Каталог постачальників – централізована база даних з інформацією про постачальників, історію співпраці, умови договорів, показники ефективності. * Попередня кваліфікація – оцінка відповідності потенційного постачальника встановленим критеріям до участі в закупівлях. * Ключові показники ефективності (KPI) – кількісні показники, що використовуються для вимірювання якості роботи постачальників (своєчасність поставок, рівень браку, виконання умов договору тощо).
* орієнтація на довгострокові взаємовигідні відносини з ключовими постачальниками; * прозорість, доброчесність та недискримінація у взаємодії з усіма постачальниками; * управління ризиками постачання (диверсифікація, резервні постачальники, моніторинг надійності); * фокус на якості, своєчасності поставок та загальній вартості володіння (TCO), а не лише на ціні; * відповідність вимогам законодавства, стандартів безпеки, охорони праці та екології.
* Відділ закупівель
* Виробничі та профільні підрозділи
* Фінансовий підрозділ
* Керівництво підприємства
1. Нові постачальники заповнюють анкету/форму реєстрації з основною інформацією (реквізити, вид діяльності, асортимент, контактні особи, сертифікати). 2. Відділ закупівель перевіряє:
3. За результатами перевірки постачальник вноситься до каталогу постачальників або реєстрація відхиляється з фіксацією причин.
1. Для стратегічних або критичних категорій товарів/послуг застосовується попередня кваліфікація. 2. Критерії попередньої кваліфікації можуть включати:
3. До участі в тендерах/закупівлях для критичних категорій допускаються лише постачальники, що пройшли попередню кваліфікацію.
Постачальники класифікуються для визначення рівня уваги, частоти взаємодії та глибини контролю.
Приклад класифікації:
* Стратегічні постачальники – забезпечують ключову сировину, комплектуючі або послуги, без яких неможливе основне виробництво; мають значний вплив на якість, собівартість та безперервність роботи. * Важливі (leverage) постачальники – значні за обсягами закупівель, але можуть бути замінені за прийнятний час і вартість. * «Вузькі місця» (bottleneck) постачальники – постачають рідкісні/специфічні позиції з високим ризиком перебоїв. * Операційні/некритичні постачальники – стандартні товари/послуги, які легко замінити; мінімальний рівень управління та контролю.
Для оцінки роботи постачальників можуть застосовуватися такі KPI:
* своєчасність поставок (відсоток поставок вчасно); * рівень браку/рекламацій; * відповідність технічним вимогам та специфікаціям; * стабільність цін та виконання договірних умов; * оперативність реагування на претензії та запити; * готовність до спільного покращення процесів.
1. Всі взаємодії з постачальниками (тендери, договори, поставки, претензії, результати оцінок) фіксуються в каталозі постачальників або профільній ІТ-системі. 2. Регулярно (наприклад, щокварталу/щопівроку) аналізуються KPI ключових постачальників. 3. Виробничі та інші підрозділи, що користуються товарами/послугами, надають зворотний зв’язок у стандартизованій формі. 4. За результатами аналізу можуть:
1. Для стратегічних постачальників можуть проводитися регулярні оглядові зустрічі (QBR, щорічні стратегічні сесії) щодо якості співпраці, планів розвитку, інновацій. 2. Підприємство заохочує постачальників до участі в проектах оптимізації ланцюга постачання, зниження витрат, підвищення якості та впровадження інновацій. 3. Можуть впроваджуватися програми визнання та мотивації постачальників (рейтинги, статус «постачальник року» тощо).
1. Для критичних категорій товарів/послуг бажано мати кількох альтернативних постачальників або план дій у разі збою поставок. 2. Регулярно оцінюються ризики, пов’язані з постачальниками: географічні, політичні, фінансові, технологічні тощо. 3. У разі систематичних порушень з боку постачальника відділ закупівель готує пропозиції щодо коригуючих дій, перенесення обсягів або розірвання договору.
1. Вся документація, пов’язана з постачальниками (анкети, результати кваліфікації, договори, протоколи зустрічей, претензії, звіти оцінки), зберігається у визначеному сховищі/системі. 2. Каталог постачальників підтримується в актуальному стані, із зазначенням статусу постачальника, основних контактів, умов співпраці та історії взаємодій. 3. Строки зберігання документів встановлюються внутрішнім положенням про документообіг та/або законодавством.
1. Процедура управління постачальниками переглядається не рідше одного разу на три роки або при суттєвих змінах у структурі постачань, законодавстві чи стратегії підприємства. 2. Відповідальним за ініціювання перегляду є відділ закупівель спільно з керівництвом та профільними підрозділами. 3. Зміни набирають чинності після затвердження керівництвом та публікації нової версії у внутрішній вікі/системі документообігу.